岗位职责:
1、按照国家有关法律法规、上级公司相关管理制度,结合公司实际情况,制定或完善相关审计制度;
2、按照年度审计工作要点,开展负责对公司本部及附属企业开展对高层管理人员或重要岗位员工的任期经济责任及离任进行审计、经营绩效审计、财务预算的执行和决算情况进行内部审计、对经费核查、研发费用、重大经济活动、项目等进行审计监督等相关工作。
3、负责调查、核实审计事项,收集审计证据,编制审计工作底稿。
4、草拟审计报告,提出审计建议,送审计部长审核。
5、向审计部长汇报审计问题,协助部长完成内外审计的协调沟通工作。
6、跟踪被审计单位落实内、外部审计意见的整改情况。
7、配合上级公司参加审计、巡视、案件查办、专项检查等工作;
8、完成上级临时安排的其他工作。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、经济类相关专业,有CPA、中高级职称等资格证书优先。
2、有违规经营追责工作经验者优先。
3、有3年以上财务、审计或者风险控制经验,了解经营管理的相关知识,独立带领团队完成审计项目,有上市公司内审部工作经验优先。
4、熟悉审计工作业务、审计准则及制度;熟悉会计准则、企业会计制度、税务等相关法律法规,熟悉企业经营管理、风险控制等相关知识;
5、应用文写作能力强,逻辑思维清晰。
6、良好的沟通协调能力。